第一部分:部門概況
一、主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況:廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層行政機(jī)關(guān)單位,全額財(cái)政撥款,機(jī)構(gòu)級(jí)別為正處級(jí)。主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施;指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作;擬訂房改資金政策措施,指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施;擬訂經(jīng)濟(jì)適用住房、集資建房、市場運(yùn)作建房、危舊房改住房改造政策措施,指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門對(duì)各市、縣出售公有住房成本價(jià)和住房補(bǔ)貼方案以及住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核,并對(duì)已購公房上市交易實(shí)施方案進(jìn)行檢查、監(jiān)督;會(huì)同財(cái)政部門共同擬定住房資金管理中心管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施;承辦地、市、縣深化城鎮(zhèn)住房制度改革、加快住房建設(shè)實(shí)施方案的審核報(bào)批工作;承辦市場運(yùn)作建房的審批、確認(rèn)等工作,以及危舊房改住房改造的審批、檢查、宣傳和培訓(xùn)工作等,承辦自治區(qū)人民政府和自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況:單位現(xiàn)有退休職工5人,在職干部職工10人。在職人員中,行政編制人員9人,后勤服務(wù)控制1人。
第二部分:“部門收支預(yù)算總表”、“部門財(cái)政撥款支出表”、“部門公共財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”,相關(guān)表格附后。
第三部分:2017年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2017年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明。
2017年收入總預(yù)算230.93萬元,同比增加31.47 萬元,增長 15.78 %。
公共財(cái)政預(yù)算撥款230.93萬元,同比增加 31.47 萬元,增加 15.78 %。其中:經(jīng)費(fèi)撥款230.93 萬元,同比增加 31.47 萬元,增加 15.78 %。
(二) 支出預(yù)算說明。
2017年支出總預(yù)算 230.93 萬元,基本支出 172.93 萬元,占支出總預(yù)算的 74.88 %,同比增加 53.47 萬元,增加 44.76%;項(xiàng)目支出 58 萬元,占支出總預(yù)算的 25.12 %,同比減少 22 萬元,下降 27.50 %。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為 4 類,其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目 205.53 萬元,占支出總預(yù)算 89%,同比增加 23.53 萬元,增長 12.93 %;行政單位離退休4.54萬元,占支出總預(yù)算 1.97%,同比增加 1.15 萬元,增加 33.92 %;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元,占支出總預(yù)算 3.15%,同比增加 1.85萬元,增加 34.13 %;住房保障支出13.59萬元,占支出總預(yù)算 5.88%,同比增加 4.94 萬元,增加 57.11 %。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 172.93 萬元,占支出總預(yù)算 74.88 %,同比增加 53.47 萬元,增長 44.76 %。
工資福利支出預(yù)算 120.34萬元,占基本支出預(yù)算 69.59 %,同比增加 30.44 萬元,增加 33.86 %。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 34.06 萬元,占基本支出預(yù)算 19. 69%,同比增加 16.54 萬元,增加 94.41 %。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 18.53 萬元,占基本支出預(yù)算 10.72 %,同比增加 6.49 萬元,增加 53.90 %。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算 58萬元,占支出總預(yù)算 25.12 %,同比減少 22 萬元,減少27.5 %。
二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年度財(cái)政撥款支出 230.93 萬元,其中:基本支出 172.93萬元, 項(xiàng)目支出 58 萬元。
三、2017年部門公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算 0萬元,同比減少 5 萬元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算 0.66 萬元,同比減少1萬元,下降60.24%。增減原因:為節(jié)約接待開支。
(三)公務(wù)用車費(fèi)2017年預(yù)算 0 萬元,同比增加 0 萬元,增長 0 %。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算 0 萬元,同比增長 0 萬元,增長 0 %;公務(wù)用車購置2017年預(yù)算 0 萬元,同比增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %。(車改之后本單位無保留車輛)
四、2017年政府采購
政府采購預(yù)算總額27萬元,同比去年減少12萬元,減少44.44%。